Сложность
Сложность
Начинающий
Тип обучения
Тип обучения
Курс
Формат обучения
Формат обучения
С проверкой домашнего задания
Трудоустройство
Трудоустройство
Отсутствует
Сертификат
Сертификат
Да

Стоимость курса

23 990 ₽
есть рассрочка
Хотите свободно ориентироваться в современной системе налогообложения для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей? Снизить налоговую нагрузку, создать устойчивый и доходный бизнес? Знать законы и уметь оборачивать их в свою пользу? Пройдите наш курс – и УСН, патентный налог и торговый сбор больше не будут Вашей головной болью!
Курс предназначен для тех, кто хочет свободно ориентироваться в системе положений законодательства, актуальных норм и правил, регулирующих права и обязанности налогоплательщиков - субъектов малого предпринимательства, для тех, кто предпочитает уверенно и независимо строить отношения с налоговыми органами, для тех, кто опирается на данные законом возможности и строит эффективную налоговую стратегию для своего бизнеса.
Пройдя обучение, Вы будете разбираться в системе положений законодательства, актуальных норм и правил, регулирующих права и обязанности налогоплательщиков. Основное внимание на курсе уделяется изучению и выбору оптимального налогового режима. Вы получите полноценный комплекс знаний и навыков для работы в сфере ИП и малого бизнеса.
Учебная программа учитывает все серьёзные изменения в данной сфере:
Цель курса – предоставить слушателям полноценный комплекс знаний и навыков, необходимых для работы индивидуальных предпринимателей и организаций, чья деятельность относится к малому бизнесу.
Специалисты, обладающие этими знаниями и навыками, в настоящее время крайне востребованы. Большинство выпускников наших курсов делают успешную карьеру и пользуются уважением работодателей.
Материалы курса позволяют сформировать уверенную и юридически грамотную позицию в сложных вопросах создания бизнес-структуры, организации предпринимательской деятельности, налогообложения, отношений с партнерами и контрагентами, помогают использовать все законные возможности для оптимизации налоговой нагрузки и создать устойчивый и доходный бизнес, учитывают самые последние свежие изменения законодательства.

Вы научитесь:
формировать уверенную и юридически грамотную позицию в сложных вопросах налогообложения;
ориентироваться в системе законодательства, норм и правил, регулирующих права и обязанности налогоплательщиков;
строить эффективную налоговую политику;
прогнозировать налоговые последствия хозяйственных операций;
рассчитывать налоговую нагрузку и использовать все возможности её минимизации;
владеть инструментами налоговой оптимизации, предусмотренными законом;
снижать налоговые риски;
строить финансовую систему бизнеса и создавать устойчивую модель процветающего собственного дела;
планировать необходимые результаты;
использовать способы эффективного построения налоговой безопасности.

Что вы получите после обучения

Приобретаемые навыки
1
Прогнозирование
2
Формирование позиций
3
Построение налоговой безопасности
4
Налоговая оптимизация
5
Расчёт нагрузки
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми

Вас будут обучать

Ведущий преподаватель по теории и практике бухгалтерского учета, основам бухгалтерского учета для руководителей, финансово-экономическому анализу деятельности предприятия, автоматизации бухгалтерского учёта (1С: Бухгалтерия 8.3) и других.

Обладатель престижного сертификата «Красный Аттестат Главбуха» и международных сертификаций АССА DipIFR.
На занятиях Валерия Георгиевича слушатели погружаются в увлекательное путешествие по теории и практике бухгалтерского учёта. Преподаватель с удовольствием делится своими знаниями и опытом, превращает учащихся в активных участников образовательного процесса. После его занятий Вы не только получите профессию, но и обретёте своё призвание в жизни!
Валерий Георгиевич — разносторонний специалист в области экономики. Трудовую деятельность начал как преподаватель экономических дисциплин (валютные операции, кредитные операции, ценные бумаги, ценообразование и бухгалтерский учет). Методолог по бухгалтерскому и налоговому учету, методолог по бюджетированию, эксперт по финансам. Имеет опыт внедрения программных продуктов, опыт составления технических заданий по бюджетированию и управлению финансами, а также богатый опыт обучения заказчиков программным продуктам на платформе «1С: Предприятие 8.3».
Среди профессиональных достижений Валерия Георгиевича – разработка технических заданий по автоматизации бухгалтерского, налогового, управленческого и финансового учётов и бюджетирования для предприятий стройкомплекса. Автор и со-разработчик программных продуктов на базе 1С: Предприятие 8.2: «Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами (ред. 3.0 - управляемые формы)», «Бухгалтерия строительной организации (управляемые формы)» и «Управление строительным производством» («Подрядчик строительства 3.0»).
Эксперт по управлению финансами и бюджетированию в строительных организациях. Как методолог по учёту и эксперт по финансам Валерий Георгиевич успешно руководил постановкой и автоматизацией всех видов учёта в крупных строительных организациях. Занимался обучением финансовых директоров и сотрудников финансовых служб бюджетированию в строительстве, начиная от плана производства работ (декомпозиции смет) и заканчивая план-фактным анализом по объектам строительства и финансово-экономическим анализом всей деятельности строительной организации.
Будучи аспирантом кафедры банковского дела, Валерий Георгиевич принимает активное участие в международных научно-практических конференциях и семинарах. Успешно освоил годовой тренинг-курс для преподавателей «Современные образовательные технологии». Постоянно повышает квалификацию по специальности. А недавно получил диплом о профессиональной подготовке по программе «Профессиональный разработчик 1С».

Образовательная организация

  • Ведущий компьютерный учебный центр России с высочайшим уровнем качества обучения, сервиса и организации учебного процесса
  • Лучший учебный центр авторизованный Microsoft в России, Центральной и Восточной Европе в 2011-2014 гг
  • Центр «Специалист» — первый в России авторизованный учебный центр по обучению Adobe — Adobe Authorised Training Centre
  • Крупнейший авторизованный учебный центр ведущих IT-компаний мира
  • С 2012 г. Центр «Специалист» входит в «Круг совершенства EC-Council»

Программа курса

Модуль 1. Основные принципы налоговой системы Российской Федерации. Виды, характеристики, особенности специальных налоговых режимов и их применение в 2022-2023 гг. (1 ак. ч.)
Элементы налогообложения, термины и определения
Виды налоговых режимов
Обязательные страховые взносы, изменения расчетов в 2022-2023 гг.
Особенности налоговых обязанностей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Понятие добросовестности налогоплательщиков, примеры из судебной практики
Требования законодательства 2022-2023 гг., определяющие применение специальных налоговых режимов
Модуль 2. Упрощенная налоговая система в 2022-2023 гг. Выбор объекта налогообложения на УСН. Принципиальные отличия и возможности (4 ак. ч.)
Единый упрощенный налог как замена основных налогов
Критерии применения УСН, ограничения по обороту денежных средств, количеству работников, стоимости имущества, структуре уставного капитала, видам деятельности в 2022-2023 гг.
Требования по переходу на УСН, утрата права на УСН, смена объекта налогообложения, добровольный отказ от УСН
Порядок определения доходов
Порядок определения расходов, разрешенных при применении УСН. Требования к расходам, обязательные страховые взносы и снижение расходов. Риски налогоплательщиков и примеры из практики
Порядок учета доходов и расходов, особенности признания отдельных видов расходов с учетом изменений в 2022-2023 гг.
Два вида объектов налогообложения на УСН, их принципиальные отличия
Выбор объекта налогообложения – целесообразность и экономическая обоснованность
Практическое занятие: расчет для выбора объекта налогообложения и оптимальной ставки налога для своего бизнеса в 2022-2023 гг.
Минимальный налог, условия уплаты
Модуль 3. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей на УСН в 2022-2023 гг. (2 ак. ч.)
Порядок расчета авансовых платежей и налога при объекте «доходы»
Порядок расчета авансовых платежей и налога при объекте «доходы минус расходы»
Использование права на вычет уплаченных страховых взносов
Практическое занятие: расчет страховых взносов и учет их сумм для снижения налогов в 2022-2023 гг.
Ответственность за нарушения по уплате авансовых платежей
Модуль 4. Порядок ведения учета на УСН (4 ак. ч.)
Книга учета доходов и расходов, порядок ведения, заполнение разделов, формирование и отражение результатов деятельности, новая форма 2022-2023 гг.
Особенности учета и отражения расходов на основные средства и НМА
Особенности учета и отражения убытков прошлых периодов и текущего налогового периода, перенос убытков
Особенности учета и отражения уплаченных страховых взносов
Практическая работа: заполнение Книги учета доходов и расходов 2022-2023 гг.
Модуль 5. Порядок и требования по заполнению налоговых деклараций на УСН в 2022-2023 гг. (4 ак. ч.)
Налоговая декларация, требования по предоставлению
Порядок заполнения
Практическая работа: заполнение налоговой декларации в 2022-2023 гг.
Расчет показателей и заполнение налоговой декларации с объектом налогообложения «доходы»
Расчет показателей и заполнение налоговой декларации с объектом налогообложения «доходы минус расходы»
Модуль 6. Автоматизированная упрощенная система налогообложения в 2022-2023 гг (3 ак. ч.)
Особенности налогового режима: организация учета и отчетности
Модуль 7. Патентная налоговая система в 2022-2023 гг. (2 ак. ч.)
Характеристика патентной налоговой системы в 2022-2023 гг., условия применения, патентный налог как замена основных налогов, ограничения
Налогоплательщики, виды деятельности, потенциально возможный годовой доход
Порядок исчисления и уплаты патентного налогового платежа
Практическое занятие: расчет патентного налогового платежа для некоторых видов деятельности
Ведение учета, уплата налога и страховых взносов в 2022-2023 гг.
Модуль 8. Налог на профессиональный доход (самозанятые) (2 ак. ч.)
Модуль 9. Положения налогового законодательства 2022-2023 гг. (2 ак. ч.)
Налоговые каникулы, условия применения в 2022-2023 гг.
Пониженные ставки налогообложения для УСН в 2022-2023 гг.
Торговый сбор – плательщики, обязанности, отчетность
Обзор изменений налогового законодательства, новых форм документов и отчетности, вступивших в силу в 2022-2023 гг.
Понятие добросовестности и должной осмотрительности налогоплательщика. Актуальные примеры из судебной практики, практические рекомендации

Рейтинг курса

3.7
рейтинг
0
0
0
0
0

Может быть интересно

обновлено 20.11.2024 09:38
Специальные режимы налогообложения (УСН, ПСН, АУСН, НПД/«самозанятые») для малого бизнеса и ИП

Специальные режимы налогообложения (УСН, ПСН, АУСН, НПД/«самозанятые») для малого бизнеса и ИП

Оставить отзыв
Поделиться курсом с друзьями